1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1274285-129-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Desinfectante areosol Sol N°103 - 1274285-54-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SALUD |
Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORSABER
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R.U.T. |
70.925.500-2 |
Dirección de Facturación |
OHiggins 840 San Bernardo |
Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
441750 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 840 San Bernardo |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Coordinación y Despacho | Manuel Fernandez Torres +569 949206685 mfernandez@corsaber.cl |
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Proveedor |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER |
Razón Social |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER
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R.U.T. |
17.408.087-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1500 | Unidad | Desinfectante en aerosol (registro de desinfectante, tapa de seguridad), indicar fecha de vencimiento, presentación cajas de 12 unidades.
Favor Adjuntar especificaciones o ficha técnica. | |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.325.000
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$ 2.325.000
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Total Neto
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$ 2.325.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 441.750
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$ 2.766.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.