Orden de Compra. Nº1028897-136-SE24 "MEMO N°103 AUMENTO DE OBRA ALCANTARILLADO REINO DE SUECIA, RBD 6452/FAEP/pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-136-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°103 AUMENTO DE OBRA ALCANTARILLADO REINO DE SUECIA, RBD 6452/FAEP/pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 211 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 1211250
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2024
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- El servicio será puesto en Establecimiento Educacional Reino Suecia pertenecientes al SLEPC.

2.- Los productos deben ser entregados antes de 15-03-2024, comunicarse con Margarita Caniuman, funcionario unidad de Unidad de Mantención y Gestión de Proyectos de Infraestructura, correo electrónico margarita.caniuman@slepca.cl. Teléfono 56 443049797

3.- La fecha estimativa para la entrega: 5 días corridos una vez enviada la orden de compra y coordinado con el contacto.             

4.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía.

Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora MOPP E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA MOISES PARRA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 76.703.453-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora MOPP E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definida Resolución Exenta N°224 de fecha 08-03-2024 que aprueba modificación del contrato de ejecución de obras suscrito entre el SLEPCA y el proveedor constructora Moisés Parra E.I.R.L. para la contratación denominada "SERVICIO DE HABILIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO LICEO PUBLICO REINO SUECIA DEL SLEPCA"MEMO N°03 AUMENTO DE OBRA ALCANTARILLADO REINO DE SUECIA,RBD 6452/FAEP,“Habilitación Sistema Alcantarillado Liceo Público Reino de Suecia, del SLEPCA". Correspondiente a la Resolución Exenta N°72 de fecha 22.01.24 que autoriza el Trato Directo, $ 6.375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.375.000 $ 6.375.000
Total Neto $ 6.375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.211.250
TOTAL OC $ 7.586.250