Orden de Compra. Nº4057-101-AG25 "ADQ DE MATERIAL DE ASEO JARDIN VALLE NEVADO CON CARGO A FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-110-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-101-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIAL DE ASEO JARDIN VALLE NEVADO CON CARGO A FONDOS JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-110-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 559.
Comuna Lonquimay
Impuesto 96662,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 559.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLEANHOUSE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.806.603-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLEANHOUSE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Toallas de papel50UnidadSABANILLA DE PAPEL DESECHABLE PACK 48 MTS X2 ROLLOS OVELLA O SIMILARSABANILLA DE PAPEL DESECHABLE PACK 48 MTS X2 ROLLOS OVELLA O SIMILAR $ 3.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.750 $ 183.750
14111703
Toallas de papel50UnidadGUANTES EXAMEN DE VINILLO TALLA L CAJA 100 UNIDADES MARCA TRESOR O SIMILARGUANTES EXAMEN DE VINILLO TALLA L CAJA 100 UNIDADES MARCA TRESOR O SIMILAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
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Toallas de papel50UnidadTOALLAS JUMBO 250 MT EXTRA BLANAC (2 UNIDADES) OVELLA O SIMILARTOALLAS JUMBO 250 MT EXTRA BLANAC (2 UNIDADES) OVELLA O SIMILAR $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 508.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.662
TOTAL OC $ 605.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.