1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-5628-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
F/T Arriendo de salón y servicio de coffe break por invitación a compra ágil: 5586-3200-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
|
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
francisco salazar 1145 |
Comuna |
Temuco
|
Impuesto |
224487,47 |
Dirección de Envío de la Factura |
francisco salazar 1145 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Razón Social |
HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
|
R.U.T. |
76.712.934-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGÚN ADJUNTO | ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFEE BREAK SEGÚN ADJUNTO |
$ 1.181.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.181.513
|
$ 1.181.513
|
|
Total Neto
|
$ 1.181.513
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 224.487
|
$ 1.406.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.