1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3712-267-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Galvanos, Relaciones Públicas. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3712-73-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
Comuna |
Los Vilos
|
Impuesto |
36765 |
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISUTEX |
Razón Social |
DISUTEX SPA
|
R.U.T. |
76.346.925-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DISUTEX |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 1 | Global | Adquisición de galvanos para ser entregados en la jornada de charla y ceremonia de reconocimientos para funcionarios Preparación para la vida post laboral. | Adquisición de galvanos |
$ 193.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.500
|
$ 193.500
|
|
Total Neto
|
$ 193.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 36.765
|
$ 230.265
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.