Orden de Compra. Nº761-903-AG23 "OC COMPRA AGIL 761-313-COT23 SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DE LOS RIOS E27154/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-903-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra OC COMPRA AGIL 761-313-COT23 SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DE LOS RIOS E27154/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4677
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 43109,48
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECANICA REBOLLEDO Y ROA LTDA - Casa Matriz
Razón Social MECANICA REBOLLEDO Y ROA LTDA
R.U.T. 78.868.190-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MECANICA REBOLLEDO Y ROA LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadOC COMPRA AGIL 761-313-COT23 SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL URS DE LOS RIOS E27154/2023 ADMINISTRADOR DE CONTRATO: MARCO MORAGA - TELEFONO: 22 6363600 PAGOS 1 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891
Total Neto $ 226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 43.109
TOTAL OC $ 270.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.297.666-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.868.190-9 Ver adjunto