1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4375-2281-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-790-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
38494 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fenway |
Razón Social |
TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.315-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fenway |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 7 | Rollo | 20-045-132-952-00
CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE RESINA 110MM X 74 MTS NEGRO | |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.300
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$ 48.300
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44103101
| Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras | 7 | Rollo | 20-040-131-1128-00
ETIQUETA DE SEGURIDAD VOID METALIZADAS 30 X 50 CON 1 SALDA OPACA EN CONO DE 1 " (1500 ETIQUETAS) | |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.300
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$ 139.300
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Total Neto
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$ 187.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 38.494
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$ 241.094
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.