Orden de Compra. Nº
5684-133-CM25
"
ARTICULOS ESCRITORIO 2 Orden de Compra: 5684-133-CM25
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5684-133-CM25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS ESCRITORIO 2 Orden de Compra: 5684-133-CM25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Campus Facultad
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
Comuna
Santiago
Impuesto
376728,2
Dirección de Envío de la Factura
Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sonia Angelica
Razón Social
SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T.
8.306.984-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR23
PILA DURACELL ALCALINA AAA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM
200
(2016823) PILA DURACELL ALCALINA AAA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM
(2016823) PILA DURACELL ALCALINA AAA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055
$ 5.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.146.600
$ 1.146.600
0
2239-2-LR23
PILA DURACELL ALCALINA AA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM
100
(2016789) PILA DURACELL ALCALINA AA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM
(2016789) PILA DURACELL ALCALINA AA 1,5 V 12 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055
$ 4.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 482.400
$ 482.400
0
2239-2-LR23
BORRADOR PIZARRA PROARTE ACRÍLICA UNIDAD REGIÓN RM
300
(1972827) BORRADOR PIZARRA PROARTE ACRÍLICA UNIDAD REGIÓN RM
(1972827) BORRADOR PIZARRA PROARTE ACRÍLICA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.400
$ 299.400
0
2239-2-LR23
LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA AUCA 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
10
(1997715) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA AUCA 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
(1997715) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA AUCA 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055
$ 4.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.880
$ 45.880
0
2239-2-LR23
GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA BLANCO 63MM X 11MM X 23MM UNIDAD REGIÓN RM
50
(1992581) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA BLANCO 63MM X 11MM X 23MM UNIDAD REGIÓN RM
(1992581) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA BLANCO 63MM X 11MM X 23MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av Tupper 2055
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
Total Neto
$ 1.982.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 376.728
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.359.508
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.