Orden de Compra. Nº1049-462-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-529-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-462-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-529-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 15523,19
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa3UnidadDETERGENTE LIQUIDO 2.8 o 3 LTS   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES PLASTICOS  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024
47131603
Esponjas3UnidadESPONJA ACANALADA NARANJA  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177 $ 3.177
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadPASTILLA PARA ESTANQUE DE INODORO AZUL  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS CON MANGOS  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo4UnidadREPUESTO DE MOPA ALGODON CLASICA  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
14111704
Papel higiénico48RolloPAPEL HIGENICO DOBLE HOJA  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
Total Neto $ 81.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.523
TOTAL OC $ 97.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.