Orden de Compra. Nº1030177-18-AG25 "ADQUISICIÓN DE FLYERS Y PALOMAS PUBLICITARIAS PARA DIFUSIÓN DE PLAN DE ACCIÓN FUNCIONAMIENTO LAGUNA AVENDAÑO 2025, QUILLÓN, compra ágil: 1030177-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030177-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FLYERS Y PALOMAS PUBLICITARIAS PARA DIFUSIÓN DE PLAN DE ACCIÓN FUNCIONAMIENTO LAGUNA AVENDAÑO 2025, QUILLÓN, compra ágil: 1030177-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema SMC F. TECNICA N°05.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 De Septiembre #250
Comuna Quillón
Impuesto 73150
Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre #250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Sur
Razón Social ADRIÁN ARTURO ORTEGA ZAPATA
R.U.T. 10.411.666-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresora Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución3000UnidadFlyer de 20x14 cm impresión ambas caras impresos full color, en papel couché de 170 gr, según Términos de Referencia adjuntosFlyer de 20x14 cm impresión ambas caras impresos full color, en papel couché de 170 gr, según Términos de Referencia $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
82101502
Publicidad en carteles20UnidadPalomas de 2x1 metros, tela PVC full color con su respectiva estructura de madera, según Términos de Referencia adjuntos  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 385.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.150
TOTAL OC $ 458.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.411.666-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.809.801-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.