Orden de Compra. Nº1411-619-AG25 "C.C.P. COLINA I; ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRAL DE ALIMENTACIONOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-203-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-619-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra C.C.P. COLINA I; ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRAL DE ALIMENTACIONOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-203-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2278 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 172520
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGO LIMPIO
Razón Social RIGO LIMPIO SPA
R.U.T. 77.123.621-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIGO LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cepillos para aseos45CajaGuantes latex blanco talla S, formato Caja 100 UnidadesGuantes latex blanco talla S, formato Caja 100 Unidades $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
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Cepillos para aseos91CajaGuantes latex blanco talla M, formato Caja 100 UnidadesGuantes latex blanco talla M, formato Caja 100 Unidades $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.300 $ 300.300
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Cepillos para aseos39CajaCofia Negra, formato Caja 100 UnidadesCofia Negra, formato Caja 100 Unidades $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
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Cepillos para aseos9UnidadAlusa film industrial, Rollos 40 cms. ancho x 1400 mts. largoAlusa film industrial, Rollos 40 cms. ancho x 1400 mts. largo $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
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Cepillos para aseos13UnidadBarre agua pisos 44 cmBarre agua pisos 44 cm $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
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Cepillos para aseos280UnidadVirutilla Gruesa De Acero Inoxidable (Para Olla)Virutilla Gruesa De Acero Inoxidable (Para Olla) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
Total Neto $ 908.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.520
TOTAL OC $ 1.080.520


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.100.895-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.