1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3545-94-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3545-6-L125 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Orostegui 1650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
65.273.020-5 |
Dirección de Facturación |
Orostegui 1650 |
Comuna |
Valdivia
|
Impuesto |
600414,63 |
Dirección de Envío de la Factura |
Orostegui 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MEDXION SPA |
Razón Social |
MEDXION SPA
|
R.U.T. |
77.908.543-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDXION SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | INSUMOS DENTALES (ANEXO ECONOMICO COMPLETO) | INSUMOS DENTALES ANEXO ECONOMICO COMPLETO |
$ 3.160.077,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.160.077
|
$ 3.160.077
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Total Neto
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$ 3.160.077
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Descuento
|
$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 600.415
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$ 3.760.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.