1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5067-1938-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENCIONES CORRECTIVAS / CDP 75220 CC 095 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-244-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
855000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RADICAL |
Razón Social |
JF CANAL SPA
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R.U.T. |
77.643.049-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RADICAL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Se requiere contratar un servicio de mantención correctiva para 06 Equipos de Aires Acondicionados ubicados en la FQYB | Se requiere contratar un servicio de mantención correctiva para 06 Equipos de Aires Acondicionados ubicados en la FQYB |
$ 4.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500.000
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$ 4.500.000
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Total Neto
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$ 4.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 855.000
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$ 5.355.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.