Orden de Compra. Nº
3808-340-SE24
"
SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEO BICENTENARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-340-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO - 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
30555,24501
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes
5
Unidad no definida
EQUIPO ESTANCO LED ABS DOBLE 2X18
EQUIPO ESTANCO LED ABS DOBLE 2X18
$ 14.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.615
$ 70.615
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad no definida
TUBO LD 18 W LARGO
TUBO LD 18 W LARGO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad no definida
ENCHUFE HEMB MODU MODUS PLUS 10 AMP
ENCHUFE HEMB MODU MODUS PLUS 10 AMP
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.664
$ 3.664
26121505
Alambre para artefactos
50
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 BLANCO
CABLE EVA 1.5 BLANCO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.866
26121505
Alambre para artefactos
50
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 ROJO
CABLE EVA 1.5 ROJO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.866
26121505
Alambre para artefactos
50
Unidad no definida
CABLE EVA 1.5 VERDE
CABLE EVA 1.5 VERDE
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.866
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno
1
Unidad no definida
LAMPARA EMERGENCIA FUJITEL 90 LED
LAMPARA EMERGENCIA FUJITEL 90 LED
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad no definida
PLACA 1 P MAR MODUS PLUS C/S
PLACA 1 P MAR MODUS PLUS C/S
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad no definida
INTERREPTOR EMB. MODULO 9/12 MODUS PLUS
INTERREPTOR EMB. MODULO 9/12 MODUS PLUS
$ 1.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.749
$ 1.749
Total Neto
$ 160.817
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.555
TOTAL OC
$ 191.372
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.