Orden de Compra. Nº3385-263-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-242-COT24 Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos administrativos del Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-263-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-242-COT24 Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos administrativos del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 265840,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS MUÑOZ LTDA
Razón Social repuestos muñoz ltda.
R.U.T. 76.593.767-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS MUÑOZ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadRepuestos para Ambulancia Ford Ranger XLK 2.5 año 2007 Matrícula BWPT-66, N° chasis: WF0LMFE107W672101, N° motor: WLAT827017 02 (dos) plumillas de 18" 06 (seis) luces BS-HID04 02 (dos) focos de freno trasero 02 (dos) focos de retroceso 02 (dos) focos de viraje 01 (una) correa de accesorio  $ 255.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.463 $ 255.463
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadRepuestos para Hyundai new H-1 GL 2.5 año 2010 Matrícula CHFT-78 N° chasis: KMJWA37HAAU182654, N° motor: D4BH9035501 01 (un) juego de bieletas de dirección 01 (una) cañería de aire acondicionado 01 (una) empaquetadura de cárter 02 (dos) plumillas de 21" 01 (una) plumilla de 14"   $ 454.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.621 $ 454.621
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadRepuestos Bus Mercedes Benz Comil OF 1721 52 año 2000 N° chasis: 9BM384072YB218641, N° motor: 37797310453679 01 (un) kit de embrague. (prensa, disco y rodamiento de empuje) 01 (un) cilindro transmisor 01 (un) juego de plumillas de 40" 01(una) correa compresor 01 (una) correa de alternador 01 (un) tensor de alternador  $ 689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.076 $ 689.076
Total Neto $ 1.399.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.840
TOTAL OC $ 1.665.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.593.767-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.621.421-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.835.473-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.