1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3622-110-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ACTIVIDAD DE BIENESTAR FIESTAS PATRIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administracion Y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS |
R.U.T. |
69.253.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS |
R.U.T. |
69.253.500-6 |
Dirección de Facturación |
LAGO CHRISTIE 121 A |
Comuna |
O Higgins
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Impuesto |
60990 |
Dirección de Envío de la Factura |
LAGO CHRISTIE 121 A |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-09-2024 |
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Proveedor |
MARIA |
Razón Social |
MARÍA MAGALI ORTEGA GÓMEZ
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R.U.T. |
8.978.370-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 107 | Unidad | 107 PORCIONES DE MOTE CON 2 HUESILLOS POR VASOS DE 500 CC | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.000
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$ 214.000
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90101603
| Servicios de catering | 214 | Unidad | 214 UNIDADES DE EMPOLVADOS , FORMATO DE PRESENTACIÓN 2 UNIDADES POR ENVOLTORIOS | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.000
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$ 107.000
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Total Neto
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$ 321.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.990
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$ 381.990
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.