1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3769-38-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MEDALLAS PARTICIPANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3771-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
Comuna |
Quinchao
|
Impuesto |
43597,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PUBLIPRINTS EIRL. |
Razón Social |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L
|
R.U.T. |
76.385.915-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PUBLIPRINTS EIRL. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 140 | Unidad | MEDALLAS | MEDALLAS |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 229.460
|
$ 229.460
|
|
Total Neto
|
$ 229.460
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 43.597
|
$ 273.057
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.