|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1988-54-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD Compra insumos computacionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
|
|
R.U.T. |
60.701.003-K |
|
Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 1950 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
118789,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 1950 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
TODOINSUMOS |
|
Razón Social |
TODO-INSUMOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.695.679-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TODOINSUMOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | 25 toner, tinta y drum segun detalle de cotizacion adjunta. Orden de compra debe estar en estado Aceptado por parte del proveedor antes de proceder al pago respectivo | |
$ 625.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625.210
|
$ 625.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.790
|
|
$ 744.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.