Orden de Compra. Nº2343-85-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-105-COT25 / Pedido N°266 / CTF.10 / IDDOC 4154640"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-85-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-105-COT25 / Pedido N°266 / CTF.10 / IDDOC 4154640
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 998013
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPROCK LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA
R.U.T. 77.899.722-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPROCK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102404
Varillas de acero3Juego3 JUEGOS DE VARILLAS, DE ACERO TEMPLADO Y ENDURECIDO, CALIDAD PREMIUM, IMPORTADAS DESDE USA, CERTIFICADAS POR LA ISO 9001/2008. CADA JUEGO DEBE INCLUIR: 50 VARILLAS DE ACERO DE 5/16" X 8 MM. X 1 MTS. 2 HERRAMIENTAS PARA ARMAR 2 RESCATADOR DE VARILLAS DE 2" 3 HERRAMIENTAS ROSCO REDONDO DE 3" 2 MANILLAS TIRAR, GIRAR Y EMPUJAR 3 PUNTAS DE LANZA DE 2" SE EVALUARAN LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN OFERTAS DE ACUERDO A LA CALIDAD (COTIZAR LOS JUEGOS SEGUN LA CANTIDAD DE VARILLAS Y ACCESORIOS SOLICITADOS).  $ 1.750.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252.700 $ 5.252.700
Total Neto $ 5.252.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 998.013
TOTAL OC $ 6.250.713


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.