Orden de Compra. Nº1213002-320-AG24 "SISTEMA AMPLIFICACIÓN FESTIVAL DE JÓVENES PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213002-320-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SISTEMA AMPLIFICACIÓN FESTIVAL DE JÓVENES PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
R.U.T. 70.880.300-6
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548
Comuna Pirque
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2024
TítuloDescripción
DETALLE DE FACTURACIÓNENVIAR FACTURA A: berta.cruz@corpique.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMPRODUCCIONES
Razón Social CARLOS MORALES CANALES E.I.R.L.
R.U.T. 76.530.965-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMPRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSE SOLICITA COTIZACIÓN PARA CONTRATAR SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN CON EL SIGUIENTE DETALLE: SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN CON LUCES, SONIDO, PANTALLAS, MÁQUINA DE HUMO, ETC. TODOS LOS DETALLES SE ENCUENTRAN EN EL TTR ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA, SE ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE CUMPLA CON EL TTR ADJUNTO, DE NO SER ASÍ, COTIZACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA.  $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.530.965-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.845.584-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.730.628-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.615.008-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.900.843-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.