1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5610-150-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffe Break viernes 21-03 colegio de dentistas: 5610-145-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Odontologia |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
94962 |
Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
Comercial Reñma |
Razón Social |
COMERCIAL REÑMA SPA
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R.U.T. |
77.839.414-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Reñma |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Según Especificaciones Adjuntas. | Servicio de coffe break viernes 21-03-2025 Colegio de Dentistas |
$ 499.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.800
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$ 499.800
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Total Neto
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$ 499.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.962
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$ 594.762
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.