|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3480-237-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Seccion Tercera: 3480-338-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Facturación |
O´higgins 1201, Osorno |
|
Comuna |
Los Lagos
|
|
Impuesto |
25546,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´higgins 1201, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jose eduardo |
|
Razón Social |
JOSÉ EDUARDO CARRILLO MARRIÁN
|
|
R.U.T. |
16.337.576-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
jose eduardo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad | Arriendo de 01 (un) baño químico, con entrega en el Destacamento de Montaña N.º9 "Arauco" CAÑAL BAJO S/N y posterior retiro una vez finalizado el servicio en Antillanca Puyehue, en las fechas desde el 21 al 30JUL2023. | |
$ 134.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.454
|
$ 134.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.454
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.546
|
|
$ 160.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.