1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5153-1748-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CML_REF-1825 MANTECION CALIBRACION BALANZAS_5153-1762-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
46193,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Pesamatic S.A. |
Razón Social |
PESAMATIC S A
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R.U.T. |
80.975.200-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pesamatic S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111505
| Pesos de calibración o juegos de pesos | 1 | Unidad no definida | MANTENCION CALIBRACION DE BALANZAS, ** SE SOLICTA CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO | MANTENCION CALIBRACION DE BALANZAS, ** SE SOLICTA CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO |
$ 243.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.125
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$ 243.125
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Total Neto
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$ 243.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.194
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$ 289.319
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.