Orden de Compra. Nº1347-17-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1347-16-COT25. SERVICIO ASEO CABO DE HORNOS"
Recuerde que el responsable del pago es REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1347-16-COT25. SERVICIO ASEO CABO DE HORNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Magallanes y de la Antártic Ch
Razón Social REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.002.492-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.002.492-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 618
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1079647,0434
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 618
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAS DELICIAS DEL CARPINTERO
Razón Social LISSETTE CAROLINA BARRIENTOS VIDAL
R.U.T. 15.896.033-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAS DELICIAS DEL CARPINTERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios23MesVALOR MENSUAL IMPUESTOS INCLUIDOS. REVISAR CONDICIONES DEL SERVICIO. COMPLETAR ANEXOS.  $ 247.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.682.357 $ 5.682.353
Total Neto $ 5.682.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.079.647
TOTAL OC $ 6.762.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.896.033-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.