1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4085-154-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR SUMINISTRO 4085-9-LQ24 SOLICITADO POR DIRECTOR DE FINANZAS. S.C N°113. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-9-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. de Secplan |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
1 oriente #224 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
Dirección de Facturación |
1 ORIENTE N°224 |
Comuna |
Longaví
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Impuesto |
56430 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 ORIENTE N°224 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Forward Systems |
Razón Social |
QUICKNET SPA
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R.U.T. |
76.835.827-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Forward Systems |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad | IMPRESORA EPSOM L-4260 | |
$ 297.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 297.000
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$ 297.000
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Total Neto
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$ 297.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.430
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$ 353.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.