Orden de Compra. Nº854-60-SE25 "Mantención - Reparacion de Calderas - SC 56701"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 854-60-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención - Reparacion de Calderas - SC 56701
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 854-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra General Parra Nº 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Riquelme Nº 395
Comuna Coyhaique
Impuesto 283670
Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TMS Energía
Razón Social TMS SPA
R.U.T. 76.312.698-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TMS Energía
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadCONTRATACION DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACION DE CALDERAS, CIRCUITOS DE CALEFACCION PARA OFICINA DIRECCION REGIONAL. TRABAJO REALIZADO MES DE MARZO 2025. - Oficina Dirección Regional. Orden de Trabajo N°7 - 10 dias Plazo Ejecución. - RES. EXENTA APRUEBA BASES: 015/009 FECHA 20.01.2025. - RES. EXENTA ADJUDICA PROVEEDOR: 015/022 FECHA 19.02.2025. - RES. EXENTA APRUEBA CONTRATO: 015/033 FECHA 03.03.2025. $ 1.493.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.000 $ 1.493.000
Total Neto $ 1.493.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.670
TOTAL OC $ 1.776.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.