1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4062-575-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-465-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
49733,07 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
02-08-2024 |
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Proveedor |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
Razón Social |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
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R.U.T. |
8.128.362-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURAS SOLICITUD DE PEDIDO N°2582, ADJUNTAR COTIZACION POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS
ITEM CARGO N°22.01.001.002 | ADQUISICION DE FRUTA Y VERDURAS SOLICITUD DE PEDIDO N°2582, ADJUNTAR COTIZACION POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS
ITEM CARGO N°22.01.001.002 |
$ 17.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.286
|
$ 17.286
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | ADQUISICION DE PROVISIONES SOLICITUD DE PEDIDO N°3422, ADJUNTAR COTIZACION POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
CABE MENCIONAR QUE MAGDALENAS SON 27 PAQUETES DE 9 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL
ITEM CARGO N°114.05.015.0002 | ADQUISICION DE PROVISIONES SOLICITUD DE PEDIDO N°3422, ADJUNTAR COTIZACION POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
CABE MENCIONAR QUE MAGDALENAS SON 27 PAQUETES DE 9 UNIDADES, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL
ITEM CARGO N°114.05.015.0002 |
$ 244.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.467
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$ 244.467
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Total Neto
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$ 261.753
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.733
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$ 311.486
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.