1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1287083-34-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-39-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
|
R.U.T. |
65.082.914-k |
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
Comuna |
San Pedro de Atacama
|
Impuesto |
58900 |
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
DESPACHO | PASAJE GABRIELA MISTRAL 37, COMPLEJO PUKARA DEL DEPORTE, SAN PEDRO DE ATACAMA, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA |
|
Proveedor |
CAMESCO Servicios Integrales |
Razón Social |
ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO
|
R.U.T. |
22.809.486-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CAMESCO Servicios Integrales |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 31 | Unidad | POLERAS REPRESENTATIVAS SEGUN EETT | |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.000
|
$ 310.000
|
|
Total Neto
|
$ 310.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 58.900
|
$ 368.900
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.