Orden de Compra. Nº3637-242-AG24 "INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-242-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema PRES. MUNIC. 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 79878,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161606
Cerrojos de puerta3UnidadCERROJO PORTACANDADO ACERO 8" NEGRO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
31162407
Pestillo10UnidadPICAPORTE PARA PUERTAS DE 3/8" X 100 NEGROS. ADJUNTAR IMAGEN  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE DE COMBINACIÓN LAVAPLATOSS CUELLO CISNE CROMADO- ADJUNTAR IMAGEN  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
39101608
Focos cialiticos4UnidadFOCOS EMBUTIDOS LED REDONDO 18W LUZ FRÍA DIÁMETRO 22.5 CMS.ADJUNTAR IMAGEN  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
39101608
Focos cialiticos4UnidadFOCO CIRCULAR SOBREPONER 18W LUZ FRÍA DIAMETRO 22.4 CMS. ADJUNTAR IMAGEN  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
39121551
Piezas de reflector3UnidadREFLECTOR SOLAR 1.000 LÚMENES CON SENSOR DE MOVIMIENTO- ADJUNTAR IMAGEN  $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.579 $ 99.579
46171501
Candados8UnidadCANDADOS DE SEGURIDAD DE 60 MM CON LLAVE  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.864
31151601
Cadenas de seguridad4Metro LinealCADENAS DE SEGURIDAD DE 40CMS. DE ACERO ESLABON LARGO DE 1/2"  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 420.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.879
TOTAL OC $ 500.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.942.736-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.648.712-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.