Orden de Compra. Nº2211-40-SE24 "Sol.05 Arriendo Sistema atención de número Admón. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-40-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Sol.05 Arriendo Sistema atención de número Admón.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 520388,91
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANTHER MANAGEMENT SPA
Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA
R.U.T. 76.301.041-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANTHER MANAGEMENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233004
Software de sistema operativo1UnidadArriendo sistema de atención de números digital para la atención de usuarios por un periodo de 12 meses Tótem hardware y software. Valor Anual88,5 UF Arriendo sistema de atención de números digital para la atención de usuarios por un periodo de 12 meses Tótem hardware y software. Valor Anual88,5 UF $ 2.738.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.738.889 $ 2.738.889
Total Neto $ 2.738.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.389
TOTAL OC $ 3.259.278