Orden de Compra. Nº3221-56-AG24 "MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AVERÍAS por invitación a compra ágil: 3221-61-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es LST RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3221-56-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AVERÍAS por invitación a compra ágil: 3221-61-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST RANCAGUA
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST RANCAGUA
R.U.T. 61.102.069-4
Dirección de Facturación MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 23997
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 BASE NAVAL, TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas4UnidadBROCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM., PARA METALBROCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM., PARA METAL $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
27112801
Brocas4UnidadBROCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 5 MM., PARA METALBROCAS DE ACERO INOXIDABLE DE 5 MM., PARA METAL $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
30161502
Papeles pintados10UnidadBUZO DE PAPEL DESECHABLE TALLA "XL".BUZO DE PAPEL DESECHABLE TALLA "XL". $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47131502
Paños de limpieza15kilogramoPAÑO RETAZO 1 KG.PAÑO RETAZO 1 KG. $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
47131821
Compuestos desengrasantes2BidónDESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LITROSDESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LITROS $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE NITRILO INDUSTRIAL TALLA "L"GUANTES DE NITRILO INDUSTRIAL TALLA "L" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 126.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.997
TOTAL OC $ 150.297


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.