Orden de Compra. Nº
4620-73-SE24
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LIMPIEZA DE CANALETAS ICT CASABLANCA
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4620-73-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LIMPIEZA DE CANALETAS ICT CASABLANCA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4620-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección del Trabajo V Región Valparaiso
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Brasil 1265, 5º piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Facturación
Av. Brasil 1265, 5º piso.
Comuna
Valparaíso
Impuesto
9500
Dirección de Envío de la Factura
Av. Brasil 1265, 5º piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS
Razón Social
CARLA ALEJANDRA CURIHUENTRO VERDUGO CONSTRUCCIONES
R.U.T.
76.905.031-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CC CONSTRUCCIONES EIRL CONST Y LIMPIEZA EDIFICIOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume
1
Unidad no definida
contrato suministro 4620-3-L124
presupuesto 490
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 50.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.500
TOTAL OC
$ 59.500