Orden de Compra. Nº2585-68-AG25 "ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION,PISCINAZO JUVENIL,DIDECO,OF DE LA JUVENTUD,DA N°324,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-71-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION,PISCINAZO JUVENIL,DIDECO,OF DE LA JUVENTUD,DA N°324,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-71-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011011 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 894710
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYG SOLUCIONES
Razón Social DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.311.788-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AYG SOLUCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CON CAMPING PARA 300 PERSONAS EN EL VALLE DE AZAPA,SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO ,COTIZACION DEBE SER EVALUADA POR LINEA,CUMPLIR CON EL GIRO DEL RUBROSERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CON CAMPING PARA 300 PERSONAS EN EL VALLE DE AZAPA,SEGUN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO ,COTIZACION DEBE SER EVALUADA POR LINEA,CUMPLIR CON EL GIRO DEL RUBRO $ 4.709.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.709.000 $ 4.709.000
Total Neto $ 4.709.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 894.710
TOTAL OC $ 5.603.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.