Orden de Compra. Nº5349-3051-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO JORNADA PESPI"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-3051-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO JORNADA PESPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10588
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna 28
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Turístico La Verbena
Razón Social MARIA EUGENIA CORTES BALBOA
R.U.T. 11.933.690-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Turístico La Verbena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO TAXIBUS: HPH - CENTRO TURÍSTICO Y DE RECREACIÓN LA VERBENA; INCLUYE DESAYUNO Y ALMUERZO CAMPESTRE PARA 70 PERSONAS EL DÍA 15/11/2023, SEGÚN FR N°10 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO TAXIBUS: HPH - CENTRO TURÍSTICO Y DE RECREACIÓN LA VERBENA; INCLUYE DESAYUNO Y ALMUERZO CAMPESTRE PARA 70 PERSONAS EL DÍA 15/11/2023, SEGÚN FR N°10 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.