Orden de Compra. Nº734-404-SE24 "cortinas PRAIS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-404-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra cortinas PRAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1157
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 54456,28
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECOBLIND
Razón Social SEGURIDAD Y DECORACIÓN JORDAN ALEXIS DIAZ SANCHEZ
R.U.T. 77.275.476-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECOBLIND
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definidaSEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N°467/2024CORTINAS ROLLER ,DUO DAY CRUDO ANCHO 1,22 ALTO 1,07 $ 71.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.312 $ 71.312
52131501
Cortinas1Unidad no definidaSEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N°467/2024CORTINAS ROLLER, BO BLANCO, ANCHO 1,33 ALTO 1,70. $ 85.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.048 $ 85.048
52131501
Cortinas1Unidad no definidaSEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N°467/2024CORTINAS ROLLER, SC BLANCO 5% ANCHO 1,66 ALTO 1,55. $ 85.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.252 $ 85.252
52131501
Cortinas1Unidad no definidaSEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N°467/2024INSTALACIÓN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 286.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.456
TOTAL OC $ 341.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.