Orden de Compra. Nº450-71-SE25 "Materiales de Oficina Proyecto Empoderando a las PMJH 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-71-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Proyecto Empoderando a las PMJH 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 23949,558748
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40UnidadPlumon marcador de pizarra punta redonda ArtelPlumon marcador de pizarra punta redonda Artel $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
44121802
Líquido corrector4UnidadCorrector ArtelCorrector Artel $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
44121618
Tijeras40UnidadTijeras escolar N°5 punta redondaTijeras escolar N°5 punta redonda $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059
44122011
Carpetas para archivos4UnidadCarpeta oficio plastificadaCarpeta oficio plastificada $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
14111525
Papel multiuso100UnidadPliegos de papel kraft de 80x180cmsPliegos de papel kraft de 80x180cms $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
44121706
Lápices de madera4UnidadLapiz grafito N°2 Faber Castell x 12 unidadesLapiz grafito N°2 Faber Castell x 12 unidades $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.445
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.