1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3495-41-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DISPENSADORES DE AGUA PARA EL CESFAM Y EL SAR DE CAJÓN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
Dirección de Facturación |
LORD COCHRANE 255 |
Comuna |
Vilcún
|
Impuesto |
41382 |
Dirección de Envío de la Factura |
LORD COCHRANE 255 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
|
Proveedor |
FERVIMAR SPA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA
|
R.U.T. |
77.421.342-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERVIMAR SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 2 | Unidad | ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA PARA EL CESFAM Y EL SAR DE CAJÓN, SEGÚN TTR ADJUNTAS | |
$ 108.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 217.800
|
$ 217.800
|
|
Total Neto
|
$ 217.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 41.382
|
$ 259.182
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.