Orden de Compra. Nº316-518-SE24 "SUMINISTRO FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-518-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas erro en digitación
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 316-28-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-004-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE SAN ENRIQUE NUMERO 2395
Comuna Villa Alemana
Impuesto 228444,98
Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN ENRIQUE NUMERO 2395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat Toso
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA
R.U.T. 76.008.058-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilemat Toso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción1UnidadMateriales de ferretería y construcción - según listado detallado adjunto a orden de compra.  $ 1.202.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.342 $ 1.202.342
Total Neto $ 1.202.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.445
TOTAL OC $ 1.430.787