Orden de Compra. Nº3879-633-AG23 "DAPS OP05042 (0817) COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-633-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra DAPS OP05042 (0817) COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 100614,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA.
Razón Social INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA
R.U.T. 76.988.398-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadMIX FRUTOS SECOS SALADOS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos300UnidadCAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA SABOR FRUTILLA DE 200GRS  $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos250UnidadCAJA DE JUGO VIVO 100% FRUTA DE MANZANA DE 190ML  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadQUEQUE MARMOLADO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40PackPACK DE 8 UNIDADES DE BARRA DE CEREAL BAR DE 18GR CHOCO COSTA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 529.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.614
TOTAL OC $ 630.164


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.781.665-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.525.283-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.655.140-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.792.528-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.602.964-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.373.944-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.399.616-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.988.398-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.765.896-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.711.234-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto