Orden de Compra. Nº4951-161-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-179-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4951-161-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4951-179-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SOCIAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación ESPERANZA 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 45375
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guerrero Vargas
Razón Social PAOLA ALEJANDRA GUERRERO VARGAS
R.U.T. 13.592.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guerrero Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1Unidad no definidaGRUPO RANCHERO PARA AMENIZAR BINGO BAILABLE EN SEDE JJVV. SECTOR CHAPUCO. INCLUIR TRASLADO, ALIMENTACIÓN, BOLETA HONORARIOS. SABADO 06 JULIO 2024, 22:30 HORAS.   $ 284.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.625 $ 284.625
Total Neto $ 284.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  % $ 45.375
TOTAL OC $ 330.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.337.701-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.592.774-0 Ver adjunto