Orden de Compra. Nº2291-944-AG24 "NP 20 SECPLAN-QUIERO MI BARRIO, REQUIERE CONTRATAR 1 SERVICIO EVENTO DIA DE LA MADRE 2291-603-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-944-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 20 SECPLAN-QUIERO MI BARRIO, REQUIERE CONTRATAR 1 SERVICIO EVENTO DIA DE LA MADRE 2291-603-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-40-004-034-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación PQB 1 NORTE 931 EDIF. PORTAL MAULE PISO 8, OF 801
Comuna Talca
Impuesto 223529,49
Dirección de Envío de la Factura PQB 1 NORTE 931 EDIF. PORTAL MAULE PISO 8, OF 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hipermedia Audiovisual
Razón Social RAFAEL BRAVO SPA
R.U.T. 77.222.528-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hipermedia Audiovisual
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadREQUIERE CONTRATAR 1 SERVICIO DE EVENTO DIA DE LA MADRE (SE ADJUNTA INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD)REQUIERE CONTRATAR 1 SERVICIO DE EVENTO DIA DE LA MADRE (SE ADJUNTA INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD) $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471
Total Neto $ 1.176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.400.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.222.528-8 Ver adjunto