1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057429-3318-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CERA ROJA PARA PROTESIS (10-500-252-120-00) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
R.U.T. |
61.602.201-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
R.U.T. |
61.602.201-6 |
Dirección de Facturación |
Lautaro N°600, Coronel |
Comuna |
Coronel
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Impuesto |
9576 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro N°600, Coronel |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-03-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.628.358-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151641
| Trinchadores de cera dentales | 200 | Unidad | CERA ROJA PARA PROTESIS (10-500-252-120-00) | CERA ROJA PARA PROTESIS (10-500-252-120-00) |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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Total Neto
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$ 50.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.576
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$ 59.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.