Orden de Compra. Nº
1057299-355-SE25
"
COMPRA ART. DE OFICINA ESC. ESPERANZA PLAN ORD 09
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-355-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ART. DE OFICINA ESC. ESPERANZA PLAN ORD 09
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
134839,58
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección
4
Unidad
CINTAS MASKING TAPE 48MM
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.640
$ 10.640
44121706
Lápices de madera
200
Unidad
LAPIZ GRAFITO HB N°2
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
8
Unidad
CINTAS MASKING TAPE 24MM
$ 1.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.032
$ 9.032
44121707
Lápices de colores
20
Unidad
CAJAS DE LAPICES DE MADERA 12 COLORES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
60121535
Goma de borrar
40
Unidad
GOMAS DE BORRAR S-20 CON FUNDA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
60121109
Blocs de dibujo
30
Unidad
BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 20 HOJAS
$ 1.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.440
$ 43.440
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
RESMA CARTA 500 HOJAS
$ 4.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 434.200
$ 434.200
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
RESMA OFICIO 500 HOJAS
$ 4.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.320
$ 97.320
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTAS DOBLE FAZ
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR ROJO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR AMARILLO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR NARANJO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR CELESTE 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR AZUL 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR VERDE
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
Total Neto
$ 709.682
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.840
TOTAL OC
$ 844.522
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.