Orden de Compra. Nº1057299-355-SE25 "COMPRA ART. DE OFICINA ESC. ESPERANZA PLAN ORD 09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-355-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART. DE OFICINA ESC. ESPERANZA PLAN ORD 09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 134839,58
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCINTAS MASKING TAPE 48MM  $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
44121706
Lápices de madera200UnidadLAPIZ GRAFITO HB N°2  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31201503
Cintas adhesivas de protección8UnidadCINTAS MASKING TAPE 24MM  $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.032 $ 9.032
44121707
Lápices de colores20UnidadCAJAS DE LAPICES DE MADERA 12 COLORES   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMAS DE BORRAR S-20 CON FUNDA   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
60121109
Blocs de dibujo30UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 20 HOJAS   $ 1.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.440 $ 43.440
14111509
Artículos de papelería100UnidadRESMA CARTA 500 HOJAS   $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.200 $ 434.200
14111509
Artículos de papelería20UnidadRESMA OFICIO 500 HOJAS   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.320 $ 97.320
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTAS DOBLE FAZ  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
14111525
Papel multiuso30Unidad5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR ROJO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR AMARILLO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR NARANJO 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR CELESTE 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR AZUL 5 PLIEGOS GOMA EVA 40x60 COLOR VERDE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 709.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.840
TOTAL OC $ 844.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.