|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
547641-112-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-121-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
|
|
R.U.T. |
69.130.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
|
Comuna |
Villa Alegre
|
|
Impuesto |
175630,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AtelierAlma |
|
Razón Social |
CARLA PAZ ACEVEDO CORIA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.898.561-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AtelierAlma |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TERTULIA LA ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS EN EL ORDINARIO N° 24. | |
$ 889.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 889.370
|
$ 889.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 889.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 35.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 175.630
|
|
$ 1.100.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.