|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
727865-172-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JAL DEL CMLR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
|
|
R.U.T. |
61.980.190-3 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
75646,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salinas y Fabres S.A. - Casa Matriz |
|
Razón Social |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
91.502.000-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Salinas y Fabres S.A. - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMÁTICO 205/55/R16 | NEUMÁTICO 205/55/R16 |
$ 57.213,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.852
|
$ 228.852
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | Unidad | NEUMÁTICO 205/70/R16 | NEUMÁTICO 205/70/R16 |
$ 84.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 169.290
|
$ 169.289
|
|
|
Total Neto
|
$ 398.141
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.647
|
|
$ 473.788
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.