1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3202-106-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CALDERA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO DE ACUERDO A COMPRA ÁGIL 3202-84-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
|
R.U.T. |
61.102.120-8 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT N° 85 |
Comuna |
Castro
|
Impuesto |
175019,83 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT N° 85 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
|
Proveedor |
LA ISLA SPA |
Razón Social |
PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
|
R.U.T. |
77.559.373-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LA ISLA SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIALES SEGUN ADJUNTO | Despacho gratis a en 5 dias habiles una vez emitida la orden de compra a PEDRO MONTT 85, CASTRO, Castro, Región de los Lagos |
$ 921.157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 921.157
|
$ 921.157
|
|
Total Neto
|
$ 921.157
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 175.020
|
$ 1.096.177
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.