Orden de Compra. Nº3202-106-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CALDERA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO DE ACUERDO A COMPRA ÁGIL 3202-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3202-106-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CALDERA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO DE ACUERDO A COMPRA ÁGIL 3202-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
R.U.T. 61.102.120-8
Dirección de Facturación PEDRO MONTT N° 85
Comuna Castro
Impuesto 175019,83
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT N° 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ISLA SPA
Razón Social PATIO CONSTRUCTOR Y FERRETERIA LA ISLA SPA
R.U.T. 77.559.373-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA ISLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGUN ADJUNTODespacho gratis a en 5 dias habiles una vez emitida la orden de compra a PEDRO MONTT 85, CASTRO, Castro, Región de los Lagos $ 921.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.157 $ 921.157
Total Neto $ 921.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.020
TOTAL OC $ 1.096.177


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.702.723-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.