Orden de Compra. Nº1003598-19-AG24 "Afiliados y sus Cargas Familiares Dan la Bienvenida a la Primavera Bienestar SAMU 1003598-34-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1003598-19-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Afiliados y sus Cargas Familiares Dan la Bienvenida a la Primavera Bienestar SAMU 1003598-34-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
R.U.T. 61.608.603-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Central Servicio de Bienestar
R.U.T. 61.608.603-0
Dirección de Facturación Merced 280 piso 2, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 137641,32
Dirección de Envío de la Factura Merced 280 piso 2, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REFERENTE TECNICOReferente Técnico: Leticia Muñoz 
Correo: leticia.munoz@redsalud.gob.cl 
Teléfono: 982276420
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor viajera producciones
Razón Social VIAJERA PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.801.718-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal viajera producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSe requiere adquirir servicios para realizar actividades el día 09 de noviembre 2024, se necesita: animador infantil, sonido y amplificación, transporte y producción, pinta carita, 1 juego inflable grande, 1 juego de inflable chico, 1 taca taca, bailes entretenidos para niños y adultos, según términos técnicos adjuntos Se requiere adquirir servicios para realizar actividades el día 09 de noviembre 2024, se necesita: animador infantil, sonido y amplificación, transporte y producción, pinta carita, 1 juego inflable grande, 1 juego de inflable chico, 1 taca taca, bailes en $ 724.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.428 $ 724.428
Total Neto $ 724.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.641
TOTAL OC $ 862.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.801.718-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.