Orden de Compra. Nº761-179-AG25 "OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-92-COT25 "RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA" - E4589/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-92-COT25 "RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA" - E4589/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 817
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 21345,3714
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMELNOR S.A.
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
R.U.T. 84.295.700-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMELNOR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101504
Diarios1UnidadOC POR COT COMPRA ÁGIL 761-92-COT25 "RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA" - E4589/2025 ADM. DE CONTRATO: PATRICIA PIÑA - TELEFONO: 226363600 IMP.: 05.05.01.22.08.010 N° PAGOS: 01 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 112.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.345 $ 112.345
Total Neto $ 112.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.345
TOTAL OC $ 133.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.