Orden de Compra. Nº515568-123-SE24 "SC-42631/OPERACIONAL/SERVICIO ARRIENDO DE 3 CAMIONETAS DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL18/01/2024/DEPARTAMENTO OPERACIONES Y APOYO LOGISTICO/BOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-123-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-42631/OPERACIONAL/SERVICIO ARRIENDO DE 3 CAMIONETAS DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL18/01/2024/DEPARTAMENTO OPERACIONES Y APOYO LOGISTICO/BOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 195428,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA LISBET ELGUETA MANSILLA
Razón Social ANDREA LISBET ELGUETA MANSILLA
R.U.T. 17.485.843-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDREA LISBET ELGUETA MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos3Unidad no definidaSERVICIO ARRIENDO DE 3 CAMIONETAS DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL18/01/2024.  $ 342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.571 $ 1.028.571
Total Neto $ 1.028.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.428
TOTAL OC $ 1.223.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.