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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-26-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 931-19-COT25 servicio de coffe break para inducción de instructores programa DPS Req. 39 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
115425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Producciones Activa ltda. |
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Razón Social |
producciones activa ltda
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R.U.T. |
76.684.897-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Producciones Activa ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA INDUCCIONES TECNICAS INSTRUCTORES, CANTIDAD 150 PERSONAS, COMUNA DE LA SERENA según EETT adjunto. | |
$ 607.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.500
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$ 607.500
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Total Neto
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$ 607.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.425
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$ 722.925
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.